2025年市工商联(单位)部门预算

来源:日喀则市工商联
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日期:2025-03-17 17:52

目 录

第一部分市工商联(单位)概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分2025年部门预算表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释


第一部分市工商联(单位)概况

一、主要职责

单位总体情况说明。

(1)负责对非公有制经济人士的思想政治工作。

(2)负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(3)代表和维护会员合法权益。正确反映会员的意见、要求和建议。

(4)协助政府开展对非公有制经济的主图调研,会员和非公有制经济人士提供经济、培训、信息、法律、对外联络服务。

(5)开展对非公有制组织的党建工作。

(6)市委、市政府有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

部门内设机构2个,包括2个科。

1.办公室。负责机关政务协调和督促检查工作;负责机关文秘、文电、会务、机要、信息、保密、档案、财务、国有资产、安全保卫等工作;负责机关和所属单位人事管理、机构编制、劳动工资、党群、离退休人员管理等工作;承办行政复议和行政应诉工作;负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作;负责联络服务工作和编制各项工作计划;负责管理机关后勤服务中心。

负责民营企业的招商引资、经贸交流、参与区域经济发展等活动;引导民营企业参与政府社会资本合作项目;引导民营企业参与混合所有制改革;负责日喀则市非公经济工作领导小组办公室日常工作;负责搞好对外联络;承担非公经济工作领导小组的日常业务处理、文字材料处理工作,负责非公经济工作领导小组成员单位的联络服务工作。完成会领导交办的其他工作。

2.组织会员科。负责会员管理和服务工作,积极发展会员,努力壮大工商联会员队伍;负责调研分析会员和非公有制经济组织的发展状况,广泛联系、服务会员和非公有制经济人士;负责非公有制经济人士的思想政治教育和培训学习工作;参与非公经济人士的政治审查、组织推荐和“评优”表彰工作;承担工商联常委会、执委会筹备和人事安排推荐工作;承办市工商联换届筹备工作;牵头负责非公有制经济人士的专业技术资格(职称)评定工作;参与行业商会(协会)、异地商会(协会)的管理发展工作;承担本会和非公有制经济组织团组、个人出入境的政审工作,协调办理有关出入境手续和国(境)外团组来访的协调服务工作;负责会费的收支管理工作;合理反映商会会员的意见、诉求,维护商会会员的合法权益;建立健全非公有制企业工会组织和会员发展工作;参与协调处理非公有制企业出现的劳动争议,未企业工会和职工提供法律服务,推动维护非公有制企业工会职工和会员的合法权益;协助和督促企业做好劳动保险、劳动保护和维护女职工的特殊利益工作。

承担工商联及非公有制经济发展政策的综合调研,负责收集、掌握和制定有关经济政策法规;负责对非公有制企业的经营、管理、合作交流提供服务,承担有关政策法规的宣传落实工作;加强与国内外、区内外商会组织交流合作,负责非公有制经济的合作交流、招商引资活动、为非公有制经济组织提供信息、法律、融资、技术、人才等咨询服务;负责光彩事业招商引资项目跟踪落地工作;加强与金融机构的合作交流,推动改善非公有制企业融资环境,努力扩大社会投资规模;负责民营经济发展协会的日常管理工作,编撰民营经济发展报告,调研、分析、发布非公有制经济发展实时信息。

负责会员和非公有制经济组织的法律咨询、维权服务工作,协调处理各类投诉案件,积极构建非公有制经济组织法律维权工作机制;负责引导非公有制经济组织完善社会保障体系建设,努力维护非公有制经济组织及从业人员合法权益;负责协调非公有制经济组织人才招聘、吸纳就业,积极推动社会就业再就业工作;负责组织民营经济组织参与“万企兴万村”精准扶贫行动。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为市工商联部门预算。

第二部分

市工商联(部门)2025年部门预算明细表

(表格详见附件)


第三部分

市工商联(部门)2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算500.50万元,比上年减少83.05万元,减少14.23%,主要原因是:人员有变动情况;支出预算500.50万元,比上年减少83.05万元,减少14.23%,主要原因是:一是比去年降低抚恤资金,二是2名人员已退休相关财配及工资等资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.08万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)1.38万元,公务用车运行维护费3.7万元,公务用车购置费0万元,公务接待0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排31.82万元,比上年减少0.22万元,下降0.69%,主要原因是:一是比去年降低抚恤资金,二是2名人员已退休相关财配及工资等资金减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目8个,资金124.47万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下(涉密项目除外):

重点项目

预算数(单位:万元)

年度绩效目标









七、其他需要说明的情况

2025年度本单位政府债务。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件:工商联预算公开最终.xlsx