2025年日喀则市融媒体中心部门预算

来源:日喀则市融媒体中心
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日期:2025-03-13 16:54

目 录

第一部分日喀则市融媒体中心部门(单位)概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分2025年部门预算表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分日喀则市融媒体中心概况

一、主要职责

市融媒体中心由日喀则广播电视台、日喀则报社组建而成,为市政府直属事业单位,没有二级预算单位。市融媒体中心为正县级事业单位,归口市委宣传部领导,保留日喀则广播电视台、日喀则报社牌子。

市融媒体中心贯彻落实党中央关于新闻宣传工作的方针政策和自治区党委、市委关于新闻宣传工作的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)宣传贯彻党的基本理论、路线、方针、政策,特别是宣传贯彻中央关于新时期西藏工作的指导思想和方针、政策;宣传贯彻自治区党委、市委的重大决策部署。

(二)统筹组织全市性重要会议、重大项目、重点工作、重大活动及市委主要领导活动的采访报道;负责正面宣传推介日喀则,讲好日喀则故事,主动向自治区级以上媒体推送新闻稿件。

(三)坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向,做好舆论引导与舆论监督工作,积极回应群众关切,引导社会热点,主动开展涉藏舆论斗争。

(四)负责管理市级广播、电视、报纸、新媒体等媒体资源。做好市级广播、电视节目的策划、采编、采购、审查、包装、编排和安全播出工作;做好市委党报(刊)的采编、翻译、审校、排印和发行工作;做好市级微信公众号、抖音号等新媒体平台的建设、运营和管理工作,做好中央、自治区级媒体客户端日喀则版块、频道的入驻、信息采集、编辑、报审工作。

(五)负责“媒体+政务”、“媒体+服务”、“媒体+产业”统筹发展工作。做好融媒体平台政务功能建设,为各族干部群众提供综合服务;做好融媒体平台服务功能建设,积极打造综合服务平台和社区信息枢纽;做好市融媒体中心下属产业的谋划布局、监督管理等工作,加强产业发展,增强融媒体中心自身“造血”功能。

(六)负责市区有线电视以及地面数字电视、调频广播的建设与设施管护工作,做好广播电视的安全播出工作。

(七)负责市级媒体队伍建设,强化宣传纪律,提升媒体从业人员职业道德和业务能力。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门(单位)机构设置情况

日喀则市融媒体中心预算内设机构共12个,都为科级部门。

(一)办公室。负责协调、督办全中心日常业务;承担会议、文秘、机要、保密、统计、档案、信访、外联等行政管理工作和法律事务;承担后勤保障工作;负责维护稳定、安全保卫、文明创建、安全生产和消防工作;组织拟订事业发展预算和执行计划;研究制订和完善财务核算体系与管理制度;负责收支管理、纳税申报、社保缴费、财务分析、会计档案等工作;负责国有资产监管,组织开展内部审计。

(二)总编室。负责中心各类媒体宣传的统筹协调,研究拟定宣传方案并组织实施;承担全市性重大活动采制工作的总体策划与组织实施;负责广播电视自办频率频道安全播出的内容安全,承担中心各部门稿件、视频的二审工作;负责各类节目栏目的评议评价与考核工作;负责新设节目栏目、新媒体产品方案的可研论证与跟踪评价;承担中心各类素材、成品的出入库监管与版权管理;负责电视频道的播出管理与播前内容技术审查;负责汉语频道节目改版、采购、编排等日常管理工作。

(三)融合采编部。负责记者的统筹管理与调度,负责新闻线索收集和通讯员队伍的招募组织联络,负责图文消息、短视频、海报、动画、漫画、H5、VR等稿件与网络直播的策采编发(播),负责中心所属网站、客户端及微信、微博、抖音、视频号、快手、珠峰云、学习强国、今日头条等新媒体账号的运维管理;负责新媒体类素材的出入库管理;负责向自治区及中央媒体推送融媒体作品;负责协调18县(区)融媒体中心作品供稿事宜。

(四)新闻联播编辑部。负责时政新闻采编工作,承担汉语新闻联播采编播业务,协调18县区融媒体中心电视新闻供稿事宜,承担电视新闻素材的出入库管理,负责向自治区及中央媒体推送电视新闻稿件。

(五)通讯评论部。负责日喀则日报(汉文版)的编审、校印等日常工作;承担通讯、新闻评论工作;负责特邀评论员、评论员的联络组织工作。

(六)藏语文传媒部(译制中心)。负责藏语频道节目的改版、采购、编排等日常管理工作;负责自有新媒体平台和账号藏语文稿件、日喀则日报藏文报、藏语新闻联播等的译制、编辑、刊发(送播)工作;承担影视剧、专题片、纪录片、动画片等藏语译制的组织工作。

(七)专题节目部。负责中心纪录类、访谈类、问政类、普法类、讲堂类等非新闻、非文艺节目的策划、创作、生产、包装、送播工作及相关素材的出入库管理。

(八)文艺节目部。负责中心综艺类、风光类、文化类、体育类等文艺节目的策划、创作、生产、包装、送播工作及相关素材的出入库管理。

(九)广播部(播音主持部)。负责广播频率节目的改版、采购、编排等日常管理工作;承担自制广播节目的策划、制作和编播工作;负责播音主持人员的统筹管理与调度派遣,规范播音主持人员的化妆、服装补助发放。

(十)技术部。负责技术发展规划、技术设备改造方案的拟定;负责演播室、录音棚、转播车等技术设施系统的运维和管理,负责专业设备采购方案的拟定,负责专业设备的出入库管理及维修维护工作;负责动力、机房、信息化系统的建设、维护和管理;负责广播电视自办频率频道安全播出的设施安全与技术保障工作,承担中心重要广播电视节目与网络直播的现场技术保障;负责工程技术人员的统筹管理;负责中央广播电视总台、西藏广播电视台及本中心广播调频节目、电视节目在桑珠孜城区的无线覆盖与安全播出工作;负责市区有线电视传输网络整体规划、实施、维修、维护以及有线电视用户服务等工作。

(十一)广告营销部。负责新媒体平台、账号的宣传推介和报纸发行工作;负责广播、电视、报纸、新媒体广告的营销策划;负责原创公益广告、商业广告的制作与内容技术初审和刊播工作;附属产业的协调、管理工作。

(十二)政工人事科。负责中心的党群工作和干部队伍建设,负责机构编制核定、岗位设置、职称评聘、岗位晋升、人才培养、干部考察、人员调动、劳动合同签订、工资核算、人事档案、事业统计、专技培训、请销假管理、年度考核、绩效管理、记者证办理等人力资源管理工作;负责干部职工纪律监督、跟踪问效;承担离退休人员服务管理工作,完成中心领导交办的其他工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为日喀则市融媒体中心预算。


第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。


第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5657.63万元,2024年部门收入预算7294.39万元。比上年减少1636.76万元,减少22.44%,主要原因是:2024年存在职业年金的预算,而2025年无该项预算收入;支出预算5657.63万元,比上年减少1636.76万元,减少22.44%,主要原因是:2024年存在职业年金的预算,而2025年无该项预算支出。

2025年预算收入5675.63万元,全部为一般公共预算拨款收入,预算支出为5675.63万元,按功能科目分为:文化旅游体育与传媒支出4783.01万元,社会保障和就业支出475.92万元,卫生健康支出176.38万元,住房保障支出240.32万元;按支出性质分为:基本支出3467.44万元,项目支出2208.19万元,基本支出包含工资福利支出2892.1万元,对个人和家庭补助支出190.7万元,公用经费384.64万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费28.71万元,比上年减少0.8万元,下降2.71%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费,2025年公务接待费减少0.8万元,主要原因是:2024年公务接待费未支出且预计2025年无公务接待;2025年“三公”经费28.71万元,全部为公务用车购置及运行维护费,与比上年一致。2025年无因公出国(境)费用预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。我单位为事业单位,无此项经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排812.03万元,其中:藏历晚会文艺活动经费项目中政府采购预算为159万元,日喀则日报报纸印刷费项目中政府采购预算为448.58万元,少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金项目中政府采购预算为204.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋4621.34平方米,车辆15辆(电视台12辆,报社3辆),其中一辆为直播车、三辆网络维护车、五辆一般公务用车、其他车辆处于损毁待报废状态。

六、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目17个,资金2208.19万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

重点项目

预算数(单位:万元)

年度绩效目标

藏历晚会文艺活动经费

230


增加藏历新年节日氛围

艰苦台站津贴

131.55

鼓励艰苦广播电视广大职工高质量、高效率地做好本职工作,为发展我国的广播电视事业努力做出贡献

编外人员工资和央视频道转播费和有线电视维修费等

340

推动电视台各项业务工作更好发展,更好地为我市的发展稳定积极贡献力量

日喀则日报报纸印刷费

448.58

做好方针政策宣传、解读、做好市委市政府工作部署落实的舆情反映,不断加大报纸的传播力,影响力建设,让老百姓及时了解党的好政策。

少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金

477.93

保障西新工程台站运行维护费(调频台站)、少数民族语言广播电视节目译制费、寺寺通运行维护费

市级融媒体中心试点建设项目

330.07

1.试点的地市级融媒体中心基本挂牌 2.地市级融媒体中心采编平台和流程改造基本完成 3.地市级融媒体中心建成以移动客户端为主要载体的移动传播矩阵,传播力、影响力、公信力明显提升 4.地市级融媒体中心准备线上政务服务准备线上政务服务


七、其他需要说明的情况

我单位无政府债券资金、增发国债资金、超长期特别国债资金的情况


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件2:2025年融媒体中心预算公开报表.xlsx