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西藏自治区日喀则团市委2024年度部门决算

来源:日喀则团市委
浏览人数:0
日期:2025-09-19 17:24

目录

第一部分概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区日喀则团市委2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区日喀则团市委2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则团市委概况

一、部门决算单位构成

日喀则市团市委为日喀则市群众团体组织部门,正处级单位,财政一级预算单位,纳入西藏自治区2024年度部门决算编制范围的单位为行政单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

共青团日喀则市委员会的主要职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等工作。具体如下:

贯彻执行市委、市政府和区团委的决议指示,领导全日喀则共青团、青年联合会、学生联合会及少先队工作;围绕青年急难愁盼,深入调查研究,及时反馈青年诉求;代表和维护青少年利益,处理、协调与青少年利益相关事务,建立和完善青少年维权体系,会同有关部门做好未成年人保护工作;研究分析团员青年思想状况,积极参与团的理论研究,组织开展团的思想政治教育,广泛开展成就教育和形势政策教育,加强青少年精神素养培育,健全完善党、团、队一体化育人链条;拟订青年统战计划并组织实施,开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作;制定市青联工作计划,联络委员和会员团体,指导全市青联组织、青年社团工作;负责全市青少年友好交流工作,指导全市青少年社会事务和青年培训工作,指导青少年活动阵地、青少年服务机构的建设工作;推动新时代希望工程提质升级,协助西藏自治区青少年发展基金会开展相关工作;负责管理大学生志愿服务西部计划日喀则服务队;负责承接全团援藏及对口支援工作;承办市委、市政府交办的其它事项。

(二)部门机构设置

部门内设机构3个科室。具体如下:

内设职能科室主要有办公室(包括财务室和机关后勤服务中心)、青年发展和统战部(维护青少年权益和志愿者工作部)、组织宣传部(学校和少年部),所属事业单位青少年活动中心。

共青团日喀则市委员会现实有行政人员11人,事业管理人员7人,事业技术工人1名。

第二部分 西藏自治区日喀则团市委2024年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分 西藏自治区日喀则团市委2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则团市委2024年收入总计为1398.41万元,2023年收入总计为1071.73万元,同比增加326.68万元,增加率30.48%。2024年支出合计为1398.41万元,2023年支出合计1071.73万元,同比增加326.68万元,增加率30.48%。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则团市委2024年本年收入合计1398.41万元,其中:一般公共服务支出拨款收入1374.93万元,其他收入23.48万元。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则团市委2024年本年支出合计1398.41万元,其中:基本支出647.76万元,占支出合计的46.32%;项目支出750.65万元,占支出合计的53.68%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则团市委2024年一般公共预算财政拨款1398.41万元,收入总计1398.41万元。2024年本年支出合计1398.41万元,其中:一般公共服务支出1236.69万元、组织事务支出4万元、社会保障和就业支出60.91万元、卫生和健康支出34.68万元、住房保障支出42.64万元。年末财政拨款结转结余0万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则团市委2024年一般公共预算财政拨款支出1398.41万元,其中:基本支出647.76万元,项目支出750.65万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则团市委2024年一般公共预算财政拨款支出1398.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1236.69万元,占88.44%;组织事务支出4万元,占0.29%社会保障和就业支出60.91万元,占4.36%;卫生和健康支出万34.68元,占2.48%;住房保障支出42.64万元,占3.05%。

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,398.41

647.76

750.65

201

一般公共服务支出

1,260.17

509.52

750.65

20129

群众团体事务

1,256.17

509.52

746.65

2012901

行政运行

504.67

504.67

0.00

2012902

一般行政管理事务

10.24

0.00

10.24

2012999

其他群众团体事务支出

741.26

4.85

736.41

20132

组织事务

4

0.00

4

2013299

其他组织事务支出

4

0.00

4

208

社会保障和就业支出

60.91

60.91

0.00

20805

行政事业单位养老支出

54.02

54.02

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.02

54.02

0.00

20807

就业补助

6.90

6.90

0.00

2080704

社会保险补贴

6.90

6.90

0.00

210

卫生健康支出

34.68

34.68

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.68

34.68

0.00

2101101

行政单位医疗

26.90

26.90

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.54

4.54

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.24

3.24

0.00

221

住房保障支出

42.64

42.64

0.00

22102

住房改革支出

42.64

42.64

0.00

2210201

住房公积金

42.64

42.64

0.00


(四)西藏自治区日喀则团市委2024年财政拨款支出决算具体情况如下:

1.一般公共服务支出——群众团体事务1232.69万元,其中:一般行政管理事务10.24万元;2.社会保障和就业支出——社会保障和就业支出60.91万元,其中:行政事业单位养老支出54.02万元——机关事业单位基本养老保险缴费支出54.02万元;财政对其他社会保险基金的补助6.90万元——社会保险补贴6.9万元;3.卫生和健康支出——财政对基本医疗保险基金的补助34.68万元,其中:行政单位医疗的补助26.90万元、公务员医疗补助的补助4.54万元、其他行政事业单位医疗支出3.24万元;4.住房保障支出——住房改革支出42.64万元,其中:住房公积金支出42.64万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(单位:万元)

项目

预算数

决算数

备注

合计

14.44

14.44


1.因公出国(境)费

0

0


其中:(1)因公出国(境)团组数




(2)因公出国(境)团人数




2.公务接待费

0.48

0.48


其中: (1)公务接待的批次




(2)公务接待的人数




3.公务用车经费

13.96

13.96


其中:(1)公务用车运行维护费

13.96

13.96


(2)公务用车购置数




(3)公务用车保有量


2


2024年三公经费决算数14.44万元,2023年三公经费决算数8.54万元。

具体如下:

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0.48万元。

3公务用车运行维护费14.44万元,原因一是我单位2台车辆使用年限较长、油耗较高,加之年初按照要求在高海拔县区蹲点时间较长,路途遥远且路况差,导致车辆维修费及油料费超支。

六、2024年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2024年西藏自治区日喀则团市委履行职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费958.62万元。

(二)机关运行经费预算的内容

基本支出,包括两部分;一部分是人员经费559.40万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费88.36万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

我单位2024年度没有政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,西藏自治区日喀则团市委共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

九、预算绩效情况说明

2024年西藏自治区日喀则团市委深入贯彻落实全面实施预算绩效管理,牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,加快预算执行进度,进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作,大力加强预算绩效管理制度,进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则团市委无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西藏自治区日喀则团市委无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

2024年西藏自治区日喀则市团市委无专项资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

备注:本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件:西藏自治区日喀则团市委2024年度部门决算表.xls

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