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团市委2025年度部门预算

来源:日喀则团市委
浏览人数:0
日期:2025-04-09 15:35

目录

第一部分团市委概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分团市委2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分团市委2025年度部门预算数据分析

第四部分名词解释


第一部分

团市委概况

一、部门预算单位构成

日喀则市团市委一级预算部门构成。


二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

共青团日喀则市委员会的主要职责是贯彻落实党中央关于共青团工作的方针政策及自治区党委工作要求、市委具体安排,把坚持党对共青团工作的领导落实到履行职责过程中,牢牢把握当好党的助手和后备军的政治定位,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,围绕建设区域副中心城市和面向南亚开放的中心城市,强化引领凝聚、组织动员、联系服务青年职责,号召全市青年为建设社会主义现代化新日喀则贡献青春力量。具体如下:

1.负责全市共青团工作。受市委委托领导日喀则市少年先锋队工作。发挥日喀则市青年联合会(以下称市青联)核心团体会员的主导作用。指导日喀则市学生联合会(以下称市学联)工作。

2.围绕青年急难愁盼,深入开展调查研究,及时反馈青年诉求。拟定日喀则市中长期青年发展规划并组织实施,开展促进青年就业、创业、创新、创优工作。

3.代表和维护青少年利益,处理、协调与青少年利益相关事务,建立和完善青少年维权体系,会同有关部门做好未成年人保护工作。

4.研究分析团员青年思想状况,积极参与团的理论研究。组织开展团的思想政治教育活动,广泛开展成就教育和形式政策教育,加强青少年精神素养培育,健全完善党、团、队一体化育人链条。

5.围绕市委、市政府中心工作,深入实施新时代青年人才培养行动,持续深化新时代岗位建功行动和乡村振兴青春建功行动。组织动员全市团员青年胸怀“国之大者”,争当生力军和突击队。

6.拟定青年统战计划并组织实施,开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。制定市青联工作计划,联络委员和会员团体,指导全市青联组织,青年社团工作。

7.统筹全市青少年开展铸牢中华民族共同体意识教育、民族团结进步创建工作,规划和组织实施各族青少年交往交流交融活动。

8.积极推进城市、社区青春行动,广泛开展群众性青年文化活动。畅通青年政治参与渠道,组织青年有序参与基层民主实践。指导全市青少年社会事务和青年培训工作,指导青少年活动阵地、青少年服务机构的建设工作。推动新时代希望工程提质升级,协助西藏自治区青少年发展基金会开展相关工作。

9.深化日喀则青年志愿者行动,建立健全共青团系统应急响应机制,强化青年突击队、青年志愿者组织应急响应能力。负责管理大学生志愿服务西部计划日喀则服务队志愿者。

10.组织动员全市团员青年投身美丽中国建设行动。

11.负责全市共青团改革,协同推进市青联、学联、少先队改革。持续推进全面从严治团,增强政治性、先进性、群众性,杜绝机关化、行政化、贵族化、娱乐化。

12.负责承接全团援藏对口受援工作。

13.负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。

14.完成市委交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

部门内设机构4个部室。具体如下:

内设职能科室主要有办公室、组织宣传部(学校和少年部)、青年发展和统战部(维护青少年权益和志愿者工作部),所属事业单位青少年活动中心。

共青团日喀则市委员会现实有行政人员11人,事业人员7人,事业技术工人1名。



第二部分

团市委2025年度预算明细表

(表格详见附件)


第三部分

团市委2025年度部门预算数据分析

一、关于2025年部门收支预算情况的总体说明

2025年部门收支总预算2856.21万元。按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1552.31万元,上年结转1303.9万元。支出包括:一般公共服务支出2012.45万元,社会保障和就业支出762.38万元,卫生健康支出36.77万元,住房保障支出44.61万元。

二、关于2025年部门收入情况说明

团市委2025年收入预算2856.21万元,其中:一般公共预算拨款收入1552.31万元,占83.9 %,上年结转1303.9万元。

三、关于2025年部门支出情况说明

团市委2025年支出预算2856.21 万元,其中:基本支出647.11万元,占22.6 %;项目支出2209.10万元,占77.3 %。

四、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

团市委2025年财政拨款收支总预算2856.21万元。收入包括:一般公共预算财政拨款1552.31万元;上年结转1303.9万元。支出包括:一般公共服务支出2012.45万元;社会保障和就业支出762.38万元;住房保障支出44.61万元,卫生健康支出36.77万元。

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况,与上年预算数同口径比较,支出具体情况如下:

(一)一般公共服务支出。2025年年初预算数为2856.21万元,比2024年执行数增加1451.28万元,增加49 %,主要原因是今年增加了全市的2016年-2018年大学生志愿者社保补缴及滞纳金。

六、2025年度一般公共预算基本支出情况说明。

团市委2025年一般公共预算基本支出2856.21万元。其中:

人员经费647.11万元。主要包括:基本工资85.44万元、津贴补贴258万元、奖金28.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.48万元、职工基本医疗保险缴费28.62万元、公务员医疗缴费4.73万元、其他社会保障缴费7.31万元、住房公积金44.61万元、医疗费3.82万元、其他工资福利支出16.31万元,对个人和家庭的补助13.92万元、生活补助21.02万元、医疗补助3.82万元。

公用经费75.58万元。主要包括:办公费5万元、印刷费2万元、水费1.2万元、电费4.5万元、邮电费1万元、物业管理费0.27万元、差旅费3万元、维修(护)费1.8万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.55万元、专用材料费0万元、劳务费1.5万元、委托业务费0万元、工会经费7.92万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费4.17万元、其他商品和服务支出40.55。

七、2025年度政府性基金预算支出情况说明

团市委2025年没有使用政府性基金安排支出。

八、2025年度国有资本经营预算支出情况说明

团市委2025年没有使用国有资本经营预算支出。

九、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2025年“三公”经费预算安排6.72万元,包括公务接待费2.55万元,公务车辆运行维护费费4.17万元,未安排公务车辆购置费和因公出国(境)费,2025年“三公”经费预算安排总数与2024年“三公”经费预算安排总数减少0.01万元,原因是今年比去年公务接待相对减少。

2025年,预算公务接待批次23次和公务接待人数212人。

十、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

(二)政府采购情况说明。

(三)国有资产占有使用情况说明。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

(五)政府债务情况(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排)。


第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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